一、对巡察反馈问题的认识及整改落实情况
二、已完成的整改事项
(一)落实主体责任方面存在的问题
1、履行巡察整改主体责任不够有力
(二)落实巡察反馈意见整改方面存在的问题
2、“党建统领应急管理工作”整改措施落实不到位
3、差旅费报销不够规范问题仍然存在
(三)长效机制建立完善方面存在的问题
4、党建与业务双向考核工作机制落实不到位
(四)其他监督(审计监督、政治监督等)发现问题整改方面存在的问题
5、审计问题整改不到位
(五)贯彻落实党的理论和路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署方面存在的问题
6、开展地震监测预报工作重视程度不够
(六)聚焦群众身边不正之风和腐败问题方面发现的问题
7、公务用车管理不规范
三、对长期整改任务采取的重要措施和取得的阶段性成效
1、运用党的创新理论指引应急管理事业高质量发展还有差距
2、监管和指导安全生产工作不够到位
3、落实“提升行政执法质量三年行动”工作还不够扎实
4、履行全面从严治党政治责任有差距
四、下一步整改工作安排
(一)以最高站位持续压实整改责任
(二)以扎实举措健全长效治理机制
(三)以最强统筹促进整改与发展融合
XX县应急管理局党委关于县委第二巡察组巡察“回头看”反馈意见的整改情况报告
县纪委监委:
2025年XX月X日起至2026年X月XX日,县委第二巡察组对我单位党委巡察整改情况进行了“回头看”,并于X月XX日进行了意见反馈。现将整改情况报告如下。
一、对巡察反馈问题的认识及整改落实情况
局党委及主要负责人坚决拥护、完全赞同、诚恳接受县委第二巡察组反馈的意见,始终以高度的政治自觉正视问题、认领问题、整改问题。深刻认识到巡察“回头看”是政治监督的深化延伸,是对全面从严治党和应急管理工作的全面“政治体检”,切实增强抓好整改落实的思想自觉、政治自觉和行动自觉,将巡察“回头看”整改作为当前和今后一个时期的重要政治任务,以最坚决的态度、最有力的举措、最严实的作风不折不扣推进整改。经过为期四个月的集中整改,反馈的11条问题目前已全部整改完毕。
二、已完成的整改事项
巡察组移交共性问题11条,已整改11条,长期整改4条。整改中,共采取整改措施28项,制定和修订制度5项,开展专项治理3次,开展警示教育6次。
具体整改情况如下:
(一)落实主体责任方面存在的问题
1、履行巡察整改主体责任不够有力。
整改措施:
(1)建立巡察整改定期研究报告机制。集中整改期内,党委会每月至少召开1次巡察整改工作专题会议,听取整改进展汇报,研究解决整改中的难点问题,部署下一阶段整改任务。非集中整改期,每季度至少研究1次持续整改和巩固成果工作。在集中整改期结束前,召开巡察整改专题述职评议会,每位班子成员向党委报告本人履行“一岗双责”、指导分管股室整改的情况。明确将巡察整改“一岗双责”落实情况纳入个人述职报告内容。
(2)党委书记牵头制定巡察整改方案和“三清单”(问题清单、任务清单、责任清单),牵头认领全面性、全局性整改工作任务。
整改成效:已建立巡察整改定期研究报告和专题述职评议制度,进一步压实党委主体责任和班子成员“一岗双责”。由党委书记牵头抓实整改方案及“三清单”落地,整改责任链条全面拧紧,推动整改工作闭环落实。
(二)落实巡察反馈意见整改方面存在的问题
2、“党建统领应急管理工作”整改措施落实不到位。
整改措施:
(1)结合应急管理工作实际,在“定查评”工作台账中增加相关应急、安全、民生等方面内容,用好“定查评”工作方法,实现党建统领应急管理工作目标。
(2)加大“定查评”工作落实力度,实行量化打分、排名通报,考核结果与支部评优评先、干部绩效、提拔任用直接挂钩,以刚性考核倒逼工作落实。
整改成效:各支部完善“定查评”台账。将应急管理、安全监管、民生等工作内容充实到“定查评”台账“定”的工作目标当中,确定全年工作目标。各支部已按照“定”的目标,查进度,查落实情况。
3、差旅费报销不够规范问题仍然存在。
整改措施:
运用XX省公务差旅信息化管理平台进行差旅费报销,废止《关于规范培训费和差旅费报销的补充办法》。
整改成效:统一执行上级制度规范,有效堵塞报销管理漏洞,杜绝边改边犯问题,差旅费报销规范化水平得到切实提升。
(三)长效机制建立完善方面存在的问题
4、党建与业务双向考核工作机制落实不到位。
整改措施:
(1)党办严格落实已制定的党建业务双向考核办法及打分表,按照双向考核标准一体执行。
(2)严格把双向考核打分结果直接与年度评优、绩效考核、工作评价挂钩。
(3)机关党委要对照双向考核办法开展督查检查,确保双向考核机制常态长效、落地见效。
整改成效:对全局各股室队年中各项工作开展情况进行双向考核打分考评,有效破解党建业务“两张皮”问题,实现党建工作与业务工作同考核、同评价,倒逼党建业务深度融合,考核导向作用充分显现,机制运行更加常态长效。
(四)其他监督(审计监督、政治监督等)发现问题整改方面存在的问题
5、审计问题整改不到位,应急物资储备库管理不善。
整改措施:
(1)开展物资全面清查,核对数量、状态、有效期,做到账、卡、物一致。对过期、破损、失效物资按程序定点储存管理。
(2)对仓库重新规整,实行分类分区存放,统一张贴标识标签,做到摆放整齐、防护到位,杜绝乱堆乱放、混放混存、受潮损坏等问题。
(3)规范物资台账,严格执行入库验收、审批领用、登记出库制度,所有物资领用、调拨全部手续齐全、全程留痕,杜绝无审批领用、台账漏登和错登。
(4)建立定期巡查、维护、保养制度,对设备器材定期检修调试,确保储备物资随时可用、状态完好。
整改成效:全面完成应急物资归集入库,对库存物资实行分区分类规范存放,扎实开展库存物资清理盘点,厘清物资底数,补齐审计整改短板。仓储管理秩序得到规范,物资账实更加相符,应急物资储备库管理水平显著提升,

